| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | | 590 200 | 620 700fghfgh | 642 800 | 657 200 | 670 700 |
| 2 | Inntektsutjevning | | -121 800 | -131 700 | -133 100 | -134 800 | -136 500 |
| 3 | Formue- og inntektsskatt | | 968 500 | 1 014 400 | 1 025 700 | 1 038 300 | 1 051 000 |
| 45 | Sum frie inntekter | | 1 436 900 | 1 503 400 | 1 535 400 | 1 560 700 | 1 585 200 |
| 4 | Integreringstilskudd flyktninger | | 33 794 | 21 216 | 16 466 | 13 250 | 10 888 |
| 5 | Andre renteinntekter | | 5 200 | 6 800 | 8 700 | 10 500 | 11 400 |
| 6 | Kompensasjonstilskudd fra Husbanken | | 3 100 | 3 008 | 3 095 | 3 154 | 3 186 |
| 7 | Kapitalinntekter fra selvkostområdene | | 18 213 | 17 903 | 17 903 | 17 903 | 17 903 |
| 8 | Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse | | 5 200 | 6 000 | 6 600 | 6 700 | 6 700 |
| 9 | Utbytte Sola bredbånd AS | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 10 | Utbytte fra Lyse | | 43 700 | 48 100 | 52 400 | 54 600 | 56 800 |
| 45 | Sum sentrale inntekter | | 118 207 | 112 027 | 114 164 | 115 107 | 115 877 |
| 11 | Minimumsavdrag | | 45 400 | 46 000 | 53 100 | 52 600 | 52 800 |
| 12 | Avdrag utover minimum etter kommuneloven | | 49 020 | 15 884 | 42 916 | 48 561 | 58 737 |
| 13 | Renteutgifter innlån | | 31 300 | 38 800 | 47 100 | 48 400 | 51 300 |
| 14 | Lønnsreserve | | 25 034 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 15 | Seniorordning | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 16 | Sola kirkelige fellesråd | | 13 877 | 14 516 | 14 516 | 14 516 | 14 516 |
| 17 | Tilskudd tros- og livssynssamfunn | | 3 000 | 3 352 | 3 753 | 4 127 | 4 239 |
| 18 | Revisjon og kontrollutvalg | | 1 463 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 |
| 19 | DigiRogaland | | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 20 | Fordelte utgifter | | 19 757 | 19 757 | 19 757 | 19 757 | 19 757 |
| 21 | Diverse felles inntekter og utgifter | | 11 470 | 11 438 | 8 908 | 7 588 | 7 591 |
| 22 | Egenkapital investeringer | | 65 600 | 66 100 | 67 100 | 67 700 | 68 400 |
| Sum sentrale utgifter | | 267 021 | 268 812 | 310 115 | 316 214 | 330 305 |
| Tilskudd regionale prosjekter: | | | | | | |
| 23 | Tilskudd Rogaland brann og redning IKS | | 22 573 | 23 734 | 23 734 | 23 734 | 23 734 |
| 24 | Tilskudd Greater Stavanger | | 911 | 919 | 928 | 938 | 948 |
| 25 | Tilskudd Sørmarka Flerbruks-hall IKS inkl. Sola Arena | | 2 171 | 2 471 | 3 284 | 3 157 | 3 024 |
| 26 | Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS | | 1 507 | 1 493 | 1 471 | 1 427 | 1 427 |
| 27 | Tilskudd Nordjærenpakken | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sum tilskudd regionale prosjekt | | 27 862 | 28 617 | 29 417 | 29 256 | 29 133 |
| Beregnet netto drifts-ramme til avdelingene | | 1 260 224 | 1 317 998 | 1 310 032 | 1 330 337 | 1 341 639 |
| Disponibelt utover 2018- nivå | | | 57 774 | 49 808 | 70 113 | 81 415 |
| | Forslag til nye årsverk 2019 | Opprinnelig vedtatt budsjett | Forslag til endring ifht bud 2018 | Forslag til endring ifht bud 2018 | Forslag til endring ifht bud 2018 | Forslag til endring ifht bud 2018 |
| Standard- og volum-endringer fordelt på sektorene: | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| RÅDMANN MED SENTRALE STABER: | | | | | | |
| 28 | Omstilling Rådmann med sentrale staber | | | -1 417 | -2 834 | -2 834 | -2 834 |
| Politisk nivå med sekretariat | | 16 311 | | | | |
| 29 | Valg | | | 1 400 | 0 | 1 600 | 0 |
| 30 | Reduserte pensjonsutgifter folkevalgte | | | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 |
| Rådmannsgruppen | | 9 750 | | | | |
| Organisasjon | | 28 611 | | | | |
| 31 | Økte lisenser IKT | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Økonomi | | 11 920 | | | | |
| Sum Rådmann med sentrale staber | 0,00 | 66 592 | -1 417 | -4 234 | -2 634 | -4 234 |
| TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR: | | | | | | |
| 32 | Omstilling Oppvekst og kultur | | | -10 627 | -21 254 | -21 254 | -21 254 |
| Fagstab Oppvekst | | 20 433 | | | | |
| Grunnskole og SFO | | 293 075 | | | | |
| 33 | Demografikostnader skole | | | 1 124 | 2 795 | 2 895 | 3 332 |
| 34 | Inndekning demografi-kostnader skole | | | -1 124 | -2 795 | -2 895 | -3 332 |
| 35 | Styrking av særskilt norsk første klassetrinn, helårseffekt | | | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 36 | Tidlig innsats i skolen, lærernorm | | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 37 | Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring | | | 0 | 1 072 | 2 572 | 2 572 |
| 38 | SFO - økning av sentral pott styrkingstiltak | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 39 | Oppstart/drift av Makerspace | | | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 40 | Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace | | | 0 | -450 | -450 | -450 |
| 41 | Oppstartskostnader Kjerrberget ungdomsskole | | | 0 | 0 | 1 300 | 0 |
| 42 | Drift Kjerrberget ungdomsskole | | | 0 | 0 | 2 470 | 5 926 |
| 43 | SFO - økning foreldrebetaling | | | -395 | -395 | -395 | -395 |
| Sola voksenopplæring | | 11 416 | | | | |
| Sola PPT | | 8 638 | | | | |
| 44 | Demografi- og aktivitetsøkning | | | 383 | 383 | 383 | 383 |
| Barnehage | | 255 829 | | | | |
| 45 | Kompetanseheving mot 2020 | | | 0 | 330 | 1 600 | 1 600 |
| 46 | Tilskudd til private barne-hager pga ny pedagognorm | | | 0 | -1 790 | -1 790 | -1 790 |
| 47 | Økt voksentetthet barnehager | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 48 | Redusert aktivitet kommunale barnehager | | | -3 592 | -3 592 | -3 592 | -3 592 |
| 49 | Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager | | | 375 | 752 | 752 | 752 |
| 50 | Redusert sykefravær kommunale barnehager | | | -375 | -752 | -752 | -752 |
| 51 | Tilskudd private barnehager | | | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 52 | Økt aktivitet spesial-pedagogisk hjelp barnehager | | | 3 874 | 3 874 | 1 874 | 1 874 |